Сырым ауданы бойынша 2016  жылғы 1 қыркүйекке бюджеттің орындалуы туралы.

Экономика және қаржы бөлімі 2016 жылғы 1 қыркүйекке аудандық бюджеттің орындалу бағытында бір келкі жұмыстар атқарды.

Кірістер бойынша 2016 жылғы 1 қыркүйекке арналған бюджет 2139143,0 мың теңге көлемінде болжанып, нақты түрде орындалғаны 2263967мың теңге, орындалуы 105,8%.

Өзіндік табыстар бойынша 104657,0 мың теңге жоспарланып, нақты орындалғаны 223869,4 мың теңге немесе 213,9 пайыз, соның ішінде:

-салықтық түсімдері бойынша 103527,0 мың теңге жоспарланып, нақты орындалғаны 216444,0 мың теңге, орындалуы 209,1 % ;

-салықтық емес түсімдері бойынша есепті кезеңге жоспар 1090,0 мың теңге, нақты орындалғаны 4828,6 мың теңге, орындалуы 443,0 % ;

- негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңге жоспар 40,0 мың теңге, нақты орындалғаны 2600,8 мың теңге.

Республикалық жәнеоблыстық бюджеттен каралған трансферттер  1970697,0 мың теңге жоспарланып, орындалғаны 1970697,0 мың теңге, соның ішінде субвенция 1236000,0 мың теңгеге орындалды.

Шығыс бөлігінің 2016 жылғы 1 қыркүйекке  арналған бюджет 2823400,3 мың тенге көлемінде болжанып, нақты түрде орындалғаны 2766044,1 мың теңге, орындалуы 98,0%, соның ішінде:

Республикалық бюджеттен бөлінген мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің сондай ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің  лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайын қосымша ақы төлеу үшін  556746,0 мың  теңге қаржы бөлініп, есепті кезеңге жоспарланған 258330,0 мың теңгенің  игерілгені 257561,0  мың теңге  немесе 99,7 пайыз. Игерілмеген 769,0 мың  тенге  қаржылық  жоспар ай сайынғы артық жоспарлануынан  игерілмеген қаржы.

Мемлекеттік  әкімшілік қызметшілер  еңбекақысының  деңгейін  арттыруға 48000,0 мың  теңге қаржы бөлініп, есепті кезеңге жоспарланған 23040,0 мың теңгенің  игерілгені 22914,0  мың теңге  немесе 99,5 пайыз.

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 215717,8мың теңге жоспарланып, нақты орындалғаны 213983,9  мың теңге, немесе 99,2 пайыз.

Қорғаныс тобы бойынша 2195,0 мың теңге жоспарланып 2184,9 мың теңге игерілді, яғни 99,5 пайыз.

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі бойынша  қаржы жоспарланбаған.

Білім беру функционалдық тобы бойынша 1346891,0 мың теңге көлемінде жоспарланып, нақты орындалғаны 1308526,1  мың теңге, яғни 97,2 пайыз.

Республикалық бюджеттен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 11390,0 мың теңге бөлініп, есепті кезеңге жоспарланған 9762,0 мың теңгенің  игерілгені 9762,0 мың теңге  немесе 100,0 пайыз.

Денсаулық саласы 2016 жылғы 1 қыркүйекке арналған бюджет 335,0 мың тенге, игерілгені 279,8 мың  теңге немесе 83,5 пайыз.

Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек саласы бойынша  134678,0 мың теңге жоспарланып  131121,0  мың теңге мөлшерінде орындалды, яғни 97,4 пайыз

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету- 16348,0 мың теңге есепті кезеңге жоспарланған 8923,0 мың теңге, игерілгені 8907,4 мың  теңге 15,6 мың теңге үнемделген қаржы. «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы шеңберінде жалақыны ішінара  субсидиялауға -3081,0 мың теңге қаржы қаралып отыр, есепті кезеңге жоспарланған 1401,0 мың теңге, игерілгені 1401,0 мың теңге толық игерілді.

Жастар тәжірибесін ұйымдастыруға 6872,0 мың теңге, есепті кезеңге жоспарланған 2616,0 мың теңге, игерілгені 2572,6 мың  теңге немесе 98,3 пайыз.

кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға, және  олардың бiлiктiлiгiн арттыруға-жылдық жоспар 924,0 мың теңге, есепті кезеңге қаржы жоспарланбаған.

Тұрғын  үй  коммуналдық  шаруашылығы бойынша есепті кезеңде жоспарланған  448153,0 мың теңге қаржының  игерілгені 445170,3  мың теңге, немесе 99,3 пайыз.

Аралтөбе, Жамбыл, Қарақұдық, Көздіғара, Қызылағаш, Тамды, Бұлдырты, Көгеріс, Қоңыр, Бұлан,  елді мекендердегі әлеуметтік нысандарды газдандыру үшін облыстық бюджеттен 234853,0 мың   теңге қаржы бөлінді, есепті кезеңде жоспарланған  211813,0 мың теңге қаржының  игерілгені 210223,2 мың теңге, немесе 99,2 пайыз.

Мәдениет, спорт  және ақпараттық кеңістік бойынша 281293,0 мың теңге көлемінде жоспарланды, орындалуы  271715,0 мың теңге (96,6 пайыз).

Ауыл  шаруашылық, жер  қатынастар тобыбойынша 97176,5 мың теңге жоспарланып есепті кезеңде игерілгені 97083,0 мың теңге немесе 99,9 пайыз.

Республикалық бюджеттен ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 44541,0 мың теңге бюджеттік кредиттер бөлініп, есепті кезеңде жоспарланған  44541,0 мың теңге қаржының  игерілгені 41359,5 мың теңге, немесе 92,9 пайыз.

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі бойынша 8393,0 мың теңге жоспарланып 8332,0 мың теңгеге  орындалды.(99,3 пайыз).

Транспорт және коммуникация  саласы   бойынша бойынша 213582,0 мың теңге көлемінде жоспарланды, орындалуы  212663,4 мың теңге (99,6 пайыз).

Басқа функционалдық тобы бойынша 10744,0 мың теңге жоспарланып 10743,0 мың теңгеге орындалды.(100,0 пайыз).

Борышқа қызмет көрсету  бойынша есепті кезеңде қаржы жоспарланбаған.

Трансферттер  бойынша 15201,0 мың теңге толық орындалды.

Қарыздарды  өтеу  13225,0 мың теңге көлемінде жоспарланды, есепті кезеңде игерілгені 4500,0 мың  теңге.

Бөлім басшысы                                           М.К.Шалабаев


2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат

 

«2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихаттың шешімі, 2016-2020 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы негізінде қалыптастырылып және аудандық  мәслихаттың 2015 жылғы 24 желтоқсандағы №33-2 шешімімен бекітілді.   2016 жылдың  8 тамыздағы № 5-1 Сырым аудандық мәслихатың шешімімен нақтыланды.

Кесте 1

2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджетінің негізгі параметрлері

____________________________________________________________________млн.теңге

                                                                           2016           2017            2018          ________________________________түзетілген    арналған    арналған

Түсімдер                                                       4167,2           2475,2      2557,2

Кіріс,соның ішінде:

Салықтық түсімдер                                        367,6             298,7        308,3

Салықтық емес түсімдер                                   5,8                  3,2           4,9

Капиталмен операциялардан түсетін               4,6                  0,7           1,2

кіріс

Трансферттер түсімі,соның ішінде            3712,2            2172,5      2242,8

Субвенция                                                    2108,6             2172,5     2242,8

Нысаналы трансферттер                             1603,7

Бюджеттік несиелерді өтеу                            13,2 

Мемлекеттік активтерді

сатудан түметін түсімдер                                0,0         

Қарыздар түсімі                                             44,5

Қарыздар өтеу                                               

Бос қалдық қоры                                            19,3

Шығыстар                                                   4167,2                2475,2      2475,2

Тапшылық              0         0       0

ТҮСІМДЕР

2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджетке жеке кірістер түсімі болжамының есебі қолданыстағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және ҚР ЭДжСМ әзірленген және бекітілген әдістеме бойынша, өткен жыл ішіндегі  түсімдердің серпіні есепке алынып жүргізілді.

2016 жылға арналған аудандық бюджеттің өз кірістері (салық,салықтық емес және негізгі  капиталды сатудан түсетін түсімдер)  377,94 млн.теңге сомасында жоспарлануда,  бұл  2016  жылы бекітілген  сомададан 30 пайызға  үлғайтылған.

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес  кіріс құрылымына трансферттер кіреді соның ішіндеоблыстық бюджеттен берілетін субвенция («Облыстық және аудандық бюджеттер арасындағы 2014-2016 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» 2013 жылғы 13 желтоқсандағы №14-2 шешіміне сәйкес).    2016 жылы жалпы сипаттағы трансферттер 2108,9 млн.теңге, 2017 жылы -2172,5 млн.теңге, 2018 жылы- 2245,8,0 млн теңге  сомада қарастырылған.

Сонымен қатар, облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және кредиттер 2016 жылға  1603,7 млн.теңге.

Бұдан басқа, 2016 жылы түсімдер бөлігінде жалпы сомасы 13,2 млн.теңгеге бюджеттік кредиттер өтеуі ескерілді.

Осылайша, аудандық бюджеттің түсімдері 2016 жылға- 4167,2 млн теңге, 2017 жылға -  2475,2  млн теңге, 2018 жылға -2557,2  млн теңге.

ШЫҒЫНДАР 

2016 жылғы  нақтыланған аудандық бюджеттің, 2017-2018 жылдарға арналған бюджет  шығыстары Елбасының Қазақстан халқына жолдауларынан туындайтын іс-шараларды  жүзеге асыруға бағытталды.

Кесте 1

Аудандық бюджеттің салалар бойынша шығыстары

(бюджет структурасы бойынша)

рисунок

рисунок

рисунок

Әлеуметтік блок(әлеуметтік сала)

 

Аудандық бюджет бойынша

Әлеуметтік блок шығыстары өзіне 4 фунционалдық топты қосады атап айтқанда: білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Түтастай алғанда, 2016 жылы тұзетілген аудандық бюджеттің әлеуметтік салаға  жалпы шығыстардың көлемінің  63% немесе абсалюттық мағынада 2595,3,0  млн. теңге, 2017 жылға  82,3 пайыз немесе 2037,8 млн теңге, 2018 жылы - жалпы шығыстардың 82,6 пайыз немесе  2113,2 мың теңгені қүрайды.

Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық  әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.

Кесте3

 

2016-2018 жылдардың негізгі әлеуметтік  корсеткіштері

Көрсеткіштер

2016ж.

Ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы

 

22 859

 

Зейнетақының ең төмен мөлшері

 

25 824

 

Базалық зейнетақы

 

11 965              

 

 

Еңбекақының ең төмен мөлшері

 

22 859

 

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

 

2 121

 

 

 

 

рисунок

рисунок

Білім беру

Кесте 4

2016-2018  жылдарға білім беруге арналған шығыстары

млн.тенге

Көрсеткіштер

2016 ж.

түзетілген

2017 ж

2018 ж.

Мектепке  дейінгі тәрбие және оқыту

83,142

47,370

48,296

Жалпы білім беру

1630,419

1425,187

1483,673

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

118,291

83,142

37,600

Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелелік кешендергі сатып алу жеткізу

46,402

15,7

15,7

Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

0,3

0,4

0,4

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

11,0

10,9

10,9

 

Республикалық бюджеттен аудандық бюджеттерге (облыстық маңызы бар калаларға) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 

 

 

 

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

11,4

 

 

"Жұмыспен қамту 2020 жол картасы" бағдарламасы шеңберінде бөлінетін бюджеттік бағдарлама- Қособа ауылындағы Қособа мектеп-балабақшаны күрделі жөндеу

159,635

 

 

 

Шығындарда келесі іс-шараларды қаржыландыруға жоспарланды:

мектеапке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

жалпы білім беру;

балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру;

ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерді сатып алу жеткізу;,

жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері,

Республикалық  бюджет қаражаттары есебінен  мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға , үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге жоспарланған.

2016 жылға білім беру саласына барлығы 2060,6  млн теңге сомада қаржыландыру қарастырылып отыр (2017 жылы 1602,3  млн. теңге, 2018 жылы 1663,1 млн. теңге.)

Денсаулық сақтау

Аудандық бюджетте денсаулық сақтауға 2016 жылға ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын женсаулық сақтау ұйымына  жеткізуді ұйымдастыру 0,4 млн. теңге. (2017 жылға- 0,4 млн. теңге,  2018 жылға -0,5 млн.теңге)

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік  қамсыздандыру

2016 жылға арналған бюджеттің ағымдағы шығыстары 209,0 млн теңге сомада көзделген. (2017 жылға- 169,8 млн. теңге,  2018 жылға -178,6  млн.теңге)

Мүгедектермен аз қамтылған жанүяларды жергілікті деңгейде әлеуметтік колдау жөніндегі жұмыстар одан әрі жалғасады,атап айтқанда мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, тұрғын үй көмегі, жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік төлемдер, үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтмасыз ету,мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек корсету, кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға, жалақыны ішінара субсидиялауға, жастар практикасына, халықты  жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге, 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар,мұгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес,мұқтаж  мұгедектерді міндетті гигиеналық қүралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке комекшілердің қызмет корсету.

 

Кесте 5

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік  қамсыздандыру арналған 

шығындар

млн. теңге

Атаулары

2016 жыл

түзетілген

2017 жыл

2018 жыл

Жұмыспен қамту бағдарламасы

61,4

44,284

47,384

Мемлекеттiк  атаулы  әлеуметтік  көмек

6,683

7,151

7,652

Тұрғын   үй  көмегі

3,210

3,345

3,675

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

16,054

13,967

14,945

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1,1

1,2

1,3

Мүқтаж  азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

35,8

26,4

26,4

18 жасқа деінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

22,1

34,7

37,1

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет  көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

18,0

15,7

16,8

Республикалық бюджеттен аудандық бюджеттерге (облыстық маңызы бар калаларға) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

171

   

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

171

   

Аудан бюджетіне берілген ағымдағы нысаналы трансферттер  Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы шеңберінде

29,3

   

жалдамалы қызметкерлерді, оның ішінде 18-ден бастап 24-ке дейінгі жастағы жастарды, қайта даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға

0,964

   

білікті қызметкерлерді қайта даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға мемлекеттік гранттар ұсынуға

0,478

   

55-тен 64-ке дейінгі жастағы тұлғаларды қайта даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға

0,644

   

-кадрларды қайта даярлауға және бiлiктiлiгiн арттыруға;

0,9

   

Жалақыны ішінара субсидиялауға ;

3,1

   

-жастар тәжірибесін ұйымдастыруға ;

6,9

   

-жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге ;

16,3

   

 

Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік

Бюджеттің шығыстары  375,7 млн теңге сомада қарастырылған(2017 жылға  -265,5 млн. теңге, 2018 жылға   271,0,0 млн. теңге).

Жоғарыда көрсетілген қаражаттар:

Мәденидемалыс жұмысын қолдауға;

Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуіне;

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту, аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу, әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы;

Жастар саясатын іске асыруға;

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге  бағыттау.

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер.

Кесте 6

                 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар

Атаулары

2016 жыл

түзетілген

2017 жыл

2018 жыл

Мәдениет, тілдерді дамыту, денешынықтыру және спорт бөлімі бойынша, соның ішінде

343,4

223,1

226,2

Мәдени-демалыс  жұмысын  қолдау

180,366

128,5

131,3

балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

46,4

5,0

5,0

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

0,9

1,0

1,1

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

31,1

23,3

23,3

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4,0

2,3

2,5

Аудандық (қалалық) кітапханалардың  жүмыс істеуі

80,6

63,0

63,0

Ішкісаясатбөлімі  бойынша, соның ішінде

31,1

28,6

30,5

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

 

16,3

16,6

17,5

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

 

14,8

12,0

13,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа арналған шығыстар 

Кесте 7 

млн.теңге

Атаулары

2016 жыл

түзетілген

2017 жыл

2018 жыл

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын ұйымдастыру

5,1

4,0

4,0

Азаматтардын жекелеген санаттарын тұрғын үймен  қамтамасыз ету

 

12,3

1,3

1,3

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыружәне (немесе) сатыпалу

 

2,2

 

 

Сумен жабдықтау және  су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

 

16,8

 

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық  меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

4,1

 

 

Елдi мекендердi  абаттандыру

28,6

59,2

63,9

Аудан бюджетіне берілген нысаналы  трансферттер, соның ішінде

 

 

 

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

218,988

 

 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға

89,050

 

 

 

Қөлік және коммуникацияға арналған шығыстар 

Кесте 8 

млн.теңге

Атаулары

2016 жыл

түзетілген

2017 жыл

2018 жыл

Аудандық  маңызы бар автомобиль  жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

267,670

 

 

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

44,646

 

 

 

Кесте 9

Мамандарды әлеуметтік колдау шараларын іске асыру үшін 

млн.теңге

Атаулары

2016 жыл

2017жыл

2018 жыл

Мамандар саны, адам

15

15

15

1.Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

44,5

50,9

50,9

Мамандар саны ,адам

36

36

36

Жергілікті бюджеттерге  әлеуметтік  қолдау шараларын   жүзеге асыру  үшін, соның ішінде:

13,4

14,3

14,3

-         бір маманға 70-есе АЕК көлемінде көтерме  жәрдем ақы төлеу үшін;

5,3

5.7

5.7

Қаржы агентінің операциялық шығындары құнын (тұрғын үй сатып алған кезде) жылдық 3Ғ көлемінде өтеуге

8,1

 

 

8,6

8,6

 

 

Кесте  10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастарына арналған шығындар

млн.теңге

Атаулары

2016 жыл

тұзетілген

2017 жыл

2018 жыл

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

 

16.4

 

 

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1,5

1,9

2,1

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

2,1

2,3

2,4

Ауылшаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

2,5

1,9

1,9

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

12,3

8,3

8,3

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

29,461

 

 

Эпизоотияғақарсыіс-шараларжүргізу

 

62,051

51,3

51,3